14
6
TOELICHTING TOT DE BALANS.
Activa.
Passiva.
I en II. Contrölewoningen, Dienstgebouwen en Inventaris.
Totaal-bedrag der bouwkosten, alsmede kosten van aanschaf
fing, verminderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen
(gelijk aan aflossingen). (Zie I der passiva.)
III. Noodwoningen.
Bedrag der bouwkosten, verminderd met de plaats gehad
hebbende afschrijvingen (aflossingen).
VIII. Nutsspaarbank.
Gedeponeerd stichtingskapitaal met inbegrip van bijgeschre
ven rente.
X. Gemeente ’s-Gravenhage (Reservefondsen).
Totaal der onder beheer van den Gemeente-ontvanger
staande gelden en waarden van het „Onderhoudsfonds”.
XI. Gemeente ’s-Gravenhage R. C.
Deze rekening geeft aan het bedrag, dat de Stichting van
de Gemeente ter zake van de nadeelige saldi der verschillende
exploitatie-rekeningen heeft te vorderen.
I. Gemeente ’s-Gravenhage (Rijksvoorschotten).
Restant aan de Gemeente (het Rijk) verschuldigd bedrag ter
zake van verstrekt voorschot.
II. Gemeente ’s-Gravenhage (Leeningsschuld).
Restant aan de Gemeente verschuldigd bedrag ter zake van
verstrekte leeningsgelden.
V. Reserve voor Annuïteiten.
Op deze rekening worden geboekt de aan het Rijk verschul
digde annuïteiten ter zake van verstrekt voorschot.
VI. Reserve voor Onderhoud.
Stand van het fonds met inbegrip van rentevergoeding en
reserveering over het jaar 1927.
VII. Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting R. C.
Als kassier der Stichting treedt bovengenoemde Dienst op.
Het hier vermelde bedrag is het Credit-saldo in rekening-courant.
VIII. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage.
Door de Gemeente bij oprichting der Stichting verstrekt
Stichtingskapitaal.
IX. Gemeente ’s-Gravenhage R. 0.
Door de Stichting verschuldigde bedragen wegens rente en
aflossing van leeningsgelden enz.
VERSLAG VAN DE STICHTING CONTRÖLE-WONINGEN.