s
I
31
II
i
9
i
T"
:v.
I V.
II I-
al i’
lli
VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ.
BEDRAG
LASTEN.
.rt.
f
f
f
95.452,16
n
n
f
178,08
100,—
180,—
178,08
n
18.212,50
f
893,97
2.400,—
376,33
Batig saldo
n
f
f
295.300,—
146.325,-
285.788,35
BEDRAG
.rt.
UITGAVEN.
Gesloten hypotheken
f
f
f
teruggave aan gt-ldnemers van door hen gedeponeerde gelden
Totaal der uitgaven
f
199.600,—
f
290.000,—
f
213.130,—
r
n
r>
f
n
n
n
n
r>
n
T>
r
n
105.250,—
Memorie.
Memorie.
Memorie.
3
Rente van het kapitaal
Rente in rekening-eourant
Rente van door geldnemers bij de Hypotheek
bank gedeponeerde gelden
Rente uit anderen hoofde
Kosten van schatting en onderzoek enz.:
a. schattingen enz
b. tussentijdse herschattingen
c. inspectie
Afschrijving op disagio en leningskosten
Verlies bjj executie
Diverse lasten
Afschrijving op dubieuze debiteuren
Totaal der lasten
der ooispionkelijte
begroting.
Memorie.
Memorie.
der
oorspronkelijke
begroting
der gewijzigde
begroting.
der gewijzigde
begroting.
van het
werkeljjk
uitgegevens.
[I.
II.
II.
100.000,—
Memorie.
99.600,—
Memorie.
De administrateur,
A. ARINK.
101.800,—
Memorie.
200.000,—
Memorie.
90.000,—
Memorie.
4.000,—
2.670,99
28,17
10,—
I 'II.
I III
IX.
X.
■-
IV.
136.400,—
76.730,’—
71
28.615,—
9.600,—
Memorie.
Memorie.
2.760,—
146.325,—
f
28.215,63
n
Algemene onkosten:
a. personeel
b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik
van localiteit enz
c. pensioenlasten
d. kosten van ongevallenverzekering
e. kosten van invaliditeitsverzekering
f. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse
onkosten
g. uitkering aan de Gemeente wegens bij
drage in de koeten van beheer
h. belastingen enz
n
f 12.4.222,20
161.566,15
Aflossing van kapitaal
Overboeking naar nieuwe dienst
1
V!.
f 10.970,71
150.595,44
f 161.666,15
Exploitatie-winst
Saldo van in vorige jaren op de rekening „Afschrijving dubieuze debiteuren” gereserveerde winsten
H pit te keren aan de Gemeente-.
van het
werkelflk uitgegevens.
28.615,—
Memorie.
380,—
2.760,—
133.735,—
161.565,—